Практический семинар по теме:

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ - 2026: КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ ПРИ НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ

12 Марта 2026 с 10.00 до 17.00, онлайн

Ведущий - эксперт:

руб. (ВКЛЮЧЕНО: участие в вебинаре, электронные методические материалы и сертификат участника)

Скидки от 2-х участников и за предварительную регистрацию

Записаться на семинар Версия для печати

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Механизмы налогового контроля ИЗНУТРИ. Акцент делается на методологии проверяющих органов и легальных способах адаптации бизнеса к изменениям 2026 года. Участники получат информацию, позволяющую прогнозировать действия налоговиков и выстраивать финансово-хозяйственную деятельность с учетом реальных, а не декларативных рисков.

ДЛЯ:

  1. руководителей, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия.
  2. главных бухгалтеров, которые тоже могут нести уголовную, субсидиарную ответственность либо быть дисквалифицированными из-за схем.
  3. специалистов финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности бизнеса.
  4. аудиторов и налоговых юристов.

Полученные знания пригодятся в любой сфере, как индивидуальным предпринимателям, так и крупным компаниям. Информация, которую вы получите на различных примерах, поможет вам работать безбоязненно, уверенно и качественно.

Прочитайте 10 фактов о налогах и проверках, которые нужно учесть в своей работе:

  1. В 2026 г. вырастут HДC на общем режиме и УСН, взносы для МСП, изменится налог на прибыль. А значит, пришло время искать новые ресурсы для бизнеса
  2. Уже сейчас ФНС развивает создание цифрового профиля компании - который анализирует более 1000 параметров и автоматически вычисляет схемы
  3. В 2026 г. система «Честный знак» и прослеживаемость импорта станут основными источниками данных для налоговой по контролю реализации и чеков ККТ
  4. С 2026 г. меняют лимиты для упрощенцев и ужесточают порядок уплаты HДC. Открыть новый бизнес или разделить доходы = уклонению от уплаты налогов
  5. В 2026 г. продолжается амнистия за схемы дробления бизнеса. В 2025 г. на амнистию перешли единицы. Но за счет увеличения контроля показатель будет расти
  6. С 1 июня 2025 г. налоговики контролируют переводы на карты граждан. Цель - доначисление НДФЛ и взносов при легализации скрытых доходов и обелении зарплаты
  7. Второе основание для проверок - взаимоотношения с ИП и самозанятыми. Выплаты более 35000 руб. на продолжении трех месяцев попадают под контроль
  8. В 2029 г. хотят запретить самозанятым работать с юрлицами. При этом предпринимателей вообще могут «убрать» и заставить перейти на ООО
  9. За счет программы АСК-HДC инспекторы проверяют весь путь перемещения товаров. Если вы - конечный покупатель, то «сложные» HДC-разрывы повесят на вас
  10. С 5 июля 2025 г. в УК ввели новые формы уголовной ответственности: за регистрацию и ведение фиктивных ИП пострадают бухгалтеры и юристы

О ЧЕМ:

  1. Дpoбление бизнеса в 2026 г. В каких случаях можно доказать разделение в холдингах, а когда соглашаться на амнистию;
  2. Как работать на УСН в 2026 г., чтобы было законно и выгодно. Новые лимиты и изменения по HДC;
  3. Все о новых проверках личных доходов собственников бизнеса и граждан с 2026 г. Что нужно делать, чтобы не потерять на повышении НДФЛ и взносов;
  4. Все об изменениях Закона о банкротстве и субсидиарной ответственности;
  5. Как изменить бизнес в 2026 г., чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами и схемами;
  6. Даст ли экономию в 2026 г. новая АУСН. Ограничения для ее применения;
  7. Все варианты оптимизации налога на прибыль и HДC на «упрощенке» в 2026 г.;
  8. Как работать с ИП и самозанятыми в 2026 г. легально и безопасно;
  9. Контроль со стороны ФНС в 2026 г.: новые инструменты проверок, о которых вы не знали;
  10. Почему проверяют именно вас и как подготовиться к проверке с учетом изменений 2026 г.;
  11. Как программа налоговой раскрывает схемы по HДC и зарплате;
  12. Налоговая реконструкция - как ее применить для своего бизнеса;
  13. Увеличение HДC и страховых взносов. Как второй этап налоговой реформы 2026 г. повлияет на бизнес. Что срочно предпринять руководителю, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку и сохранить активы в 2026 г.;
  14. налоговыt схемы 2026 г., которые помогут оптимизировать прибыль, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой;
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Изменения в налоговом контроле и отчётности:

  • Новая оценка финансово-хозяйственной деятельности компаний.
  • Лимит на смягчающие обстоятельства.
  • Учёт поступлений на ЕНС, сокращение уведомлений по ЕНП.

НДС и выбор режима налогообложения в 2026 г.:

  • Переход на ставку 22%: оформление документов и контроль со стороны налоговиков.
  • Экономия на НДС за счёт авансов, бонусов и скидок.
  • Что выбрать: НДС и УСН, АУСН без НДС или УСН с НДС по ставке 22%.
  • Судьба ПСН в 2026 г. Целесообразность дробления бизнеса для ухода от НДС.

Налог на прибыль 2026 г.:

  • Учёт «забытых» расходов прошлых лет.
  • Изменения по ФИНВ и РИНВ, учёт убытков прошлых лет.
  • Применение повышающих коэффициентов для ОС и НМА.

Страховые взносы и НДФЛ: законные возможности экономии:

  • Управление статусом («Сколково», ИТ-аккредитация) для снижения нагрузки.
  • Льготы для радиоэлектроники, обрабатывающих производств и общепита.
  • НДФЛ: особенности налогообложения материальной помощи, подарков недвижимости.
  • Контроль за расходами физлиц и выплатой зарплаты ниже среднеотраслевой.
  • Кому будет доступна пониженная ставка НДФЛ 6%.

Оптимальные решения и провальные схемы:

  • Подтверждение реальности сделок по договорам на работы и услуги.
  • Налоговая оговорка в договорах: эффективность и ограничения.
  • Оформление компенсаций (например, за коммуналку при аренде).
  • Новые условия признания взаимозависимых лиц и контролируемых сделок.
  • Сделки с отклонением от рыночной стоимости и антисоциальные сделки.

Судебная практика:

  • Анализ последних решений по доказыванию агрессивного налогового планирования и необоснованной налоговой выгоды.

Скидки: за раннюю регистрацию и количество участников в одной заявке (Посчитать полную стоимость).

Для регистрации участия заполните форму регистрации.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ - ЭКСПЕРТ

СМИРНОВА Татьяна Степановна

Канд. юрид. наук, эксперт по налогообложению и налоговому контролю, налоговый консультант. Начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (УЭБ и ПК).

СТОИМОСТЬ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ

24999.00 руб. - стоимость за 1-го участника непосредственно перед мероприятием.

руб. - стоимость за 1 участника, с учетом скидки руб. за раннюю регистрацию.

Чем раньше Вы регистрируетесь, тем стоимость ниже! Актуальная стоимость участия отображается в форме регистрации внизу.

Чтобы узнать скидку при регистрации нескольких человек, выберите необходимое количество участников.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ

Для регистрации участника(ов) необходимо заполнить форму ниже. После заполнения и отправки формы, Вы попадете на страницу Вашей заявки, где будет возможность распечатать счет на оплату или оплатить банковской картой (в зависимости от выбранного способа оплаты). Информацию с подтверждением регистрации и дальнейшие инструкции будут отправлены в рабочее время на указанный Вами адрес электронной почты.

Выберите мероприятие:*

Количество участников *
Стоимость (при регистрации сегодня)
Купон на дополнительную скидку
Участники *
Контактная информация *
Оплата *
 Укажите реквизиты компании для выставления счета.
Полное название компании
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН
КПП
Дополнительно
Ваши замечания или вопросы по программе мероприятия, вопросы преподавателям, вопросы по размещению в гостинице и пр.
* обязательные поля

Государственный оборонный заказ - 2022 * Красная Поляна * 08-11 июня

Тематики семинаровТЕМАТИКИ СЕМИНАРОВ



Подписка на рассылку БШ Эксперт